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儀表網(wǎng) 行業(yè)財報】4月29日,科陸電子(002121)發(fā)布2022年年度報告,公司2022年實現(xiàn)營收 35.39億元,同比增長10.65%; 凈利潤-1.19億元,同比增長82.07%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.01億元,同比增長84.77%;基本每股收益為-0.07元。
科陸電子是一家以能源的發(fā)、配、用、儲產(chǎn)品業(yè)務(wù)為核心,集自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的國家重點高新技術(shù)企業(yè)。公司是國內(nèi)比較領(lǐng)先的能源領(lǐng)域的綜合服務(wù)商,主要業(yè)務(wù)涉及智能電網(wǎng)和新型電化學儲能領(lǐng)域。
2022年,國際形勢錯綜復雜,國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩,面對全球通脹、原材料價格上漲、競爭加劇等諸多挑戰(zhàn),公司迎難而上、開拓進取,按照“堅定戰(zhàn)略、夯實基礎(chǔ)、緊抓機遇、穩(wěn)中求進、進中提質(zhì)、提升盈利”的年度經(jīng)營思路統(tǒng)籌開展各項經(jīng)營活動,積極把握外部環(huán)境變化帶來的機會,有序推進各項工作。報告期內(nèi),公司主要開展了以下工作:
1、主營業(yè)務(wù)進一步聚焦,海外市場持續(xù)突破
?、僦悄茈娋W(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升。報告期內(nèi),公司持續(xù)推動高分送檢、品質(zhì)改善、及時交付,不斷提高服務(wù)效能和響應(yīng)速度,保持國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)核心供應(yīng)商地位。其中,公司在國家電網(wǎng)2022年
電能表(含用電信息采集)招標、南方電網(wǎng)2022年計量產(chǎn)品框架招標活動中分別中標6.94億元、2.75億元,中標數(shù)量及金額排名靠前;公司控股孫公司在南方電網(wǎng)2022年主網(wǎng)一次設(shè)備框架招標及2022年配網(wǎng)設(shè)備活動中合計中標約3億元。與此同時,公司持續(xù)拓展海外電網(wǎng)市場,在非洲、美洲、歐洲多個國家實現(xiàn)業(yè)務(wù)突破,全年新簽合同同比增長30%以上。
?、趦δ軜I(yè)務(wù)實現(xiàn)跨越式增長。報告期內(nèi),公司主要圍繞國內(nèi)獨立儲能電站、電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰、用戶側(cè)填谷等核心項目以及海外表前儲能市場應(yīng)用以及工商儲應(yīng)用開展經(jīng)營活動。2022年,公司中標寧夏京能宣和獨立儲能項目,該項目規(guī)模150MW/300MWh,是公司在國內(nèi)參與的首個百兆瓦級獨立儲能項目。公司與美洲知名能源企業(yè)簽訂多個電池儲能系統(tǒng)供貨合同,進一步深化與客戶在新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,鞏固了公司在美洲市場的行業(yè)地位。公司已成功開發(fā)電網(wǎng)側(cè)儲能集裝箱
標準產(chǎn)品和工商儲戶外柜標準化產(chǎn)品,目前兩款產(chǎn)品已投產(chǎn)并交付。2022年,公司簽署的儲能項目合同涉及容量總計超過 2GWh。憑借儲能設(shè)備的快速響應(yīng)和精準控制能力,公司的儲能系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等領(lǐng)域。
③鑒于新能源充電行業(yè)整體發(fā)展迅速、市場競爭態(tài)勢變化較快,公司原控股子公司車電網(wǎng)的業(yè)務(wù)模式涉及充電設(shè)備銷售、投資運營、平臺加盟等多方面,需要借助更多產(chǎn)業(yè)及社會資本的資源力量推動其更好的發(fā)展,同時,為了回籠部分資金、補充流動性,報告期內(nèi),公司通過轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的方式為車電網(wǎng)進一步引入戰(zhàn)略投資者。目前車電網(wǎng)已不再納入公司合并報表范圍。
2、持續(xù)提升自動化制造能力,加大產(chǎn)能擴充儲備
公司智能電網(wǎng)制造基地遷址順德后,大力開展技改工作,通過提升產(chǎn)能效率、優(yōu)化制造工藝、優(yōu)化物料成本結(jié)構(gòu)等方式實現(xiàn)整體降本,持續(xù)提升工廠精益化、自動化、信息化水平,淘汰落后生產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)智能化生產(chǎn)線,鍛造公司制造體系核心競爭力。報告期內(nèi),公司建成集自動生產(chǎn)、自動物流、自動倉儲于一體的單相表生產(chǎn)線,有效提升了效率,在減少人員依賴的同時,保證產(chǎn)能和質(zhì)量穩(wěn)定。
2022年7月,公司宜春儲能基地一期順利投產(chǎn),年產(chǎn)能3GWh,較去年同期增長逾8倍,產(chǎn)能瓶頸得到有效緩解。近期,為滿足快速增長的訂單需求,公司啟動宜春基地的擴產(chǎn)擴建工作。未來公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要適時調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃,為后續(xù)儲能訂單的持續(xù)獲取和生產(chǎn)交付提供有力支撐。
3、加強技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用,核心產(chǎn)品推陳出新
報告期內(nèi),面對市場形勢、行業(yè)格局、全球局勢的變化,公司始終以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,研發(fā)了一系列符合國內(nèi)外新標準和準入門檻的產(chǎn)品,并對通用標準規(guī)格產(chǎn)品性能不斷進行優(yōu)化提升,提升公司核心競爭力。公司根據(jù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)發(fā)布的新標準,推出符合新標準的電能表、集中器 I 型、專變 III 型、能源控制器等一系列產(chǎn)品;公司開發(fā)的海外新一代預(yù)付費電表,通過了 G3-PLC 和 SABS 認證。公司儲能產(chǎn)品一體化創(chuàng)新設(shè)計,極大提高了集裝箱內(nèi)部的空間利用率,提升了儲能產(chǎn)品的能量密度,公司儲能產(chǎn)品的能量密度在風冷和液冷兩大技術(shù)路線上均為行業(yè)前列。公司研制的虛實負荷一體化直流充電樁檢定設(shè)備采用虛實負荷相結(jié)合的方式,大大減少負載的配置和系統(tǒng)體積及重量,有效降低系統(tǒng)成本,提高了檢測結(jié)果的可信度與準確性。
2022年度,公司(含控股子公司)共申請專利145項,獲得專利121項;截至2022年12月31日,共申請專利1,788項,獲得專利1,261項。
4、強化組織體系建設(shè),夯實筑牢發(fā)展根基
報告期內(nèi),公司儲能業(yè)務(wù)高速增長,公司在重大決策、運營、財務(wù)、人力、技術(shù)等方面對儲能業(yè)務(wù)進行直接賦能,夯實團隊和業(yè)務(wù)基礎(chǔ),強化內(nèi)部研發(fā)資源整合,支撐儲能新一代 BMS 研發(fā);此外,公司持續(xù)開展“智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)綜合能力提升專項行動”,構(gòu)建國內(nèi)電網(wǎng)產(chǎn)品線內(nèi)部協(xié)同機制,提升團隊作戰(zhàn)能力,打開新的業(yè)務(wù)增長點。
5、加強企業(yè)文化建設(shè),積極履行社會責任
報告期內(nèi),公司建立品牌管理等系列制度,推動公司各級組織品牌工作協(xié)同,推出《新科陸》內(nèi)刊和《風華》刊物,宣傳公司發(fā)展戰(zhàn)略及全新形象。此外,公司還通過官微、、展廳等渠道加強宣傳,通過策劃宜春基地投產(chǎn)儀式、參加各類展會、論壇、標委會會議等活動,持續(xù)提升品牌形象。
同日,科陸電子公布2023年一季度報告,報告期營業(yè)收入6.39億元,同比增長10.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4162.00萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-4096.68萬元;基本每股收益-0.0296元。
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